1月7日上午,学校审计工作领导小组组长、校长沈建民主持召开2022年审计工作领导小组暨审计工作联席会议。副校长李起潮、陆勤丰,纪委书记查建华和相关职能部门负责人参加会议。
会议集体学习了《浙江省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(浙审经责[2021]95号)文件,听取了审计处负责人关于2020年度经济责任审计整改情况以及2021年学校内管干部经济责任审计情况的汇报,总结回顾了2021年学校内部审计工作情况,讨论并初步确定了2022年学校审计工作要点。
沈建民充分肯定了2021年学校内部审计工作取得的积极成效,并对下一步工作提出了三点要求:一是健全制度体系。认真学习贯彻上级文件精神,进一步健全完善学校内部审计制度体系。学校内部审计工作相关制度要做到与上级文件同步更新,依法依规,履职尽责。二是认真开展整改。审计处要切实履行监督责任,严格按照上级文件有关要求,敢于动真碰硬,狠抓问题整改,并且要把整改具体问题与健全长效机制结合起来,不断提升审计成效;三是促进学校治理。审计处应进一步加强与学校纪委监察、组织人事、财务基建等部门的协同联动,凝聚工作合力,不断提升学校管理水平和治理能力,推动学校事业健康发展。(文/王舒雯,摄/郑强)