我校审计人员赴德清参加内审培训


时间:2022-09-09   浏览:0

       为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》审计署令第11号和《浙江省内部审计工作规定》浙江省人民政府令第390号不断提高审计人员专业技术水平和业务工作能力,我校审计处负责人及工作人员于9月5日赴德清参加了“2022年度内部审计基础理论和实务培训班”。

 
本次培训由湖州、丽水两地内审协会联办,并邀请了浙江佐力药业监事会主席周城华、国网湖州供电公司高级会计师王惠聪、杭州电子科技大学罗春华教授、湖州审计局高级审计师刘宝财等多位审计专家,分别就“预算与投资审计”、“内部控制审计”、“内部审计制度规定”、“内部审计常规技术方法”等内容做了精彩的专题讲座。
      此次培训内容丰富、案例详实,并紧密结合当前内审工作实际,对引导审计人员更好的开展新形势下内部审计工作具有重要的指导意义。学校审计处将以此次培训为契机,拓展视野,强化本领,不断提高专业水平和履职能力,为学校事业健康发展保驾护航。(文/王舒雯)