时间:2023-04-03 浏览:0
3月20日下午,学校审计工作领导小组组长、校长沈建民主持召开2023年学校审计工作领导小组会议暨审计工作联席会议。副校长陆勤丰,左希庆和相关职能部门负责人参加会议。
会议集体学习了《浙江省内部审计工作规定》(浙江省人民政府令第390号)文件,听取了审计处负责人关于2022年度学校内部审计工作情况的汇报,审议通过了2023年学校内部审计工作计划。
沈建民校长对2022年学校内部审计工作给予肯定,并就如何提升今后学校审计工作提出三点意见:一是提高站位,落实内审工作政策。审计处应站在全局的高度和未来发展的角度来定位学校内审工作,不仅要对学校经济活动进行审计,还应对各二级单位贯彻落实上级和学校党委重大决策部署情况进行监督。学校内部审计工作要落实落细国家、省、市相关内审最新政策与文件要求,依法依规履行职责,强化与相关部门的协同联动,形成审计整改工作合力,助推学校高质量发展。二是建章立制,提升内审工作质量。首先,审计处要在制度建设上精准发力,健全完善内审制度体系;其次,要在审计重点上持续跟进,对标上级重大决策部署要求开展内审工作;第三,要在内审全程上形成闭环,争取做到“审计一点,规范一片”。三是从严要求,发挥内审监督效能。内部审计整改工作应当做到“三个相”,坚持揭示问题与推动解决问题相统一、规范管理与完善制度相结合,内部审计监督与其他监督力量相融合,切实将审计监督的制度优势转化为优化经济决策、提升内部管理、加强风险防范的治理效能。