时间:2025-09-19 浏览:10
根据《教育系统内部审计工作规定》、学校《内部审计工作实施办法》相关规定,按照审计联席会议确定的年度审计项目计划,审计处将对学校政府采购和校外人员劳务费支出开展专项审计。
一、审计时间:2025年9月19日起。
二、审计对象及期间
1.学校政府采购项目:2024年12月—至今
2.学校校外人员劳务费支出:2024年12月—至今
三、审计内容
1.关于学校政府采购项目审计
采购流程合规性;采购文件与合同管理情况;验收与资金支付情况;采购项目后续使用效益及管理情况;采购环节内控制度执行情况。
2.关于校外人员劳务费支出审计
劳务费支出业务的真实性和合理性;审批与发放合规性;代扣代缴个人所得税情况;劳务费支出环节的内控制度执行情况。
四、联系方式
在审计期间,有关单位和个人如有意见或建议,请与审计组联系。
联系人:刘竞,联系电话:0572 - 2367035,
电子邮件:sjc@huvtc.edu.cn
审计处
2025年9月19日